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第六章,附则、第三十一条、本办法所称内部控制是指单位为了维护资产安全完整 保证会计信息资料正确可靠、保障遵守国家法律法规 提高运营管理效率及效果而在单位内部采取的自我调整.约束.规划,评价和控制的一系列方法、程序与措施的总称。本办法所称单位主要负责人是指国家机关的行政首长及其他法人组织的法定代表人 本办法所称的单位权力机构是指依法行使决策权的机构 第三十二条。未设立独立内部审计机构的单位。专职或者兼职内部审计人员的职责.权限及工作程序,依照本办法有关规定执行 第三十三条,本办法自2011年10月1日起施行

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